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岳陽(yáng)縣融媒體中心2023年度部門決算公開(kāi)
來(lái)源:岳陽(yáng)縣融媒體中心   2024-08-20
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  目錄

  第一部分 XX部門(單位)概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣融媒體中心(岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái))單位概況

  一、 部門職責(zé)

  負(fù)責(zé)岳陽(yáng)縣廣播電視中心的節(jié)目采編、制作、審核、播控、傳輸及中央、省、市級(jí)廣播、電視的轉(zhuǎn)播工作;負(fù)責(zé)擬訂縣本級(jí)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃;負(fù)責(zé)組織審查廣告播出,開(kāi)展相關(guān)經(jīng)營(yíng);負(fù)責(zé)廣播電視有線傳輸網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)以及開(kāi)發(fā)應(yīng)用;負(fù)責(zé)廣播電視“村村通”工作的建設(shè)與維護(hù),發(fā)展壯大廣播電視產(chǎn)業(yè),促進(jìn)廣播電視事業(yè)發(fā)展。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽(yáng)縣融媒體中心(岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái))內(nèi)設(shè)職能股室4個(gè):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)計(jì)劃股、技術(shù)安全股。下設(shè)岳陽(yáng)縣廣播電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣融媒體中心(岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái))內(nèi)設(shè)職能股室4個(gè):辦公室、人事股、財(cái)務(wù)計(jì)劃股、技術(shù)安全股。下設(shè)岳陽(yáng)縣廣播電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣融媒體中心(岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái))2023年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣廣播電視臺(tái)本級(jí)以及岳陽(yáng)縣廣播電視新聞中心、岳陽(yáng)縣廣播電視發(fā)射臺(tái)、岳陽(yáng)縣廣播電視技術(shù)中心、岳陽(yáng)縣廣播電視廣告服務(wù)中心、岳陽(yáng)縣農(nóng)村廣播服務(wù)中心5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。截至2023年底廣播電視臺(tái)在職人員110人,退休人員56人。

  第二部分

  部門決算表

  (見(jiàn)附件)

  第三部分

  2023年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)1661.03萬(wàn)元。與上年相比,增加25.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.58%,主要是因?yàn)槿藛T工資普調(diào)增加收支。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)1661.03萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1492.28萬(wàn)元,占89.84%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入168.75萬(wàn)元,占10.16%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)1661.03萬(wàn)元,其中:基本支出1135.39萬(wàn)元,占68.35%;項(xiàng)目支出525.64萬(wàn)元,占31.65%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1492.28萬(wàn)元,與上年相比,減少142.77萬(wàn)元,增減少8.73%,主要是因?yàn)樨?cái)政收緊,壓縮開(kāi)支。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出1492.28萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的89.84%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少142.77萬(wàn)元,減少8.73%,主要是因?yàn)樨?cái)政收緊,壓縮開(kāi)支。

 �。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出1492.28萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出82.32萬(wàn)元,占5.52%;教育(類)支出23.59萬(wàn)元,占1.58%;科學(xué)技術(shù)(類)支出10.00萬(wàn)元,占0.67%;文化旅游體育與傳媒(類)支出1189.64萬(wàn)元,占79.72%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出104.66萬(wàn)元,占7.01%;衛(wèi)生健康(類)支出49.05萬(wàn)元,占3.29%;住房保障(類)支出33.02萬(wàn)元,占2.21%。

 �。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1201.70萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1492.28萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的124.18%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為62.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未納入年初預(yù)算。

  2、一般公共服務(wù)(類)宣傳事務(wù)(款)其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為20.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未納入年初預(yù)算。

  3、教育支出(類)廣播電視教育(款)其他廣播電視教育支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為23.59萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未納入年初預(yù)算。

  4、科學(xué)技術(shù)支出(類)科學(xué)技術(shù)普及(款)其他科學(xué)技術(shù)普及支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未納入年初預(yù)算。

  5、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為1201.70萬(wàn)元,支出決算為994.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.79%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算文化旅游體育與傳媒支出未細(xì)分,全部預(yù)算列支在行政運(yùn)行。

  6、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)廣播電視事務(wù)(項(xiàng))。

  。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為70.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算文化旅游體育與傳媒支出未細(xì)分,全部預(yù)算列支在行政運(yùn)行。

  7、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為118.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年追加預(yù)算。

  8、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:本年追加預(yù)算。

  9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為82.61萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算文化旅游體育與傳媒支出未細(xì)分。

  10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為16.89萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年度退休職工死亡1人,新增撫恤金費(fèi)用。

  11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:未納入年初預(yù)算。

  12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為49.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算文化旅游體育與傳媒支出未細(xì)分。

  13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為33.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算文化旅游體育與傳媒支出未細(xì)分。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出966.65萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)875.93萬(wàn)元,占基本支出的90.62%,主要包括基本工資405.85萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼176.14萬(wàn)元、獎(jiǎng)金0.02萬(wàn)元、績(jī)效工資69.06萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)82.85萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.18萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)47.33萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.06萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.74萬(wàn)元、住房公積金61.06萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.64萬(wàn)元。

  公用經(jīng)費(fèi)90.72萬(wàn)元,占基本支出的9.38%,主要包括辦公費(fèi)4.66萬(wàn)元、印刷費(fèi)1.14萬(wàn)元、水費(fèi)0.24萬(wàn)元、電費(fèi)3.08萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)4.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)5.63萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)4.55萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)2.45萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)8.13萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用37.65萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出16.32萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.32萬(wàn)元。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  本單位2023年無(wú)政府性基金收支

  八、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  本單位2023年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為2.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的49%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)任務(wù);與上年持平,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為2.45萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約;與上年相持平,主要原因是厲行節(jié)約。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置;與上年持平,主要原因是近兩年均未購(gòu)置公務(wù)用車。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù);與上年持平,主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.45萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

  1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)

  2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.45萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組10個(gè)、來(lái)賓618人次,主要是項(xiàng)目前期發(fā)生的接待支出。

  3.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣融媒體中心(含單位本級(jí)和二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是無(wú)該項(xiàng)支出,截至2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位,按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開(kāi)0次會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú)支出;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,沒(méi)有開(kāi)展培訓(xùn),人數(shù)0人,內(nèi)容為無(wú)支出;舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,主要是無(wú)支出。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額75.52萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出27.48萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出29.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出18.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額75.52萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的75.52%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備4臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  (1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出  全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。組織對(duì)0個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

 �。�2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。

  無(wú)

 �。�3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  無(wú)

  第四部分

  名詞解釋

  一、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  二、文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

  三、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  四、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  五、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

  六、政府采購(gòu):就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  七、工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  八、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  九、津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  十、獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  十一、績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

  十二、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

  十三、職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

  十四、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

  十五、其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

  十六、住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  十七、其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

  十八、商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

  十九、辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

  二十、印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

  二十一、咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

  二十二、水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

  二十三、電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

  二十四、郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

  二十五、物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

  二十六、差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

  二十七、維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  二十八、租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

  二十九、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

  三十、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

  三十一、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

  三十二、專用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術(shù)部門專用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

  三十三、勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

  三十四、委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

  三十五、工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

  三十六、福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

  三十七、其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

  三十八、稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

  三十九、其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

  四十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

  四十一、撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

  四十二、獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

  四十三、其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  四十四、辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

  第五部分

  附件

  1、岳陽(yáng)縣融媒體中心2023年部門決算公開(kāi)表格.xlsx

  2、岳陽(yáng)縣融媒體中心2023年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告+自評(píng)表.doc