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岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所 2025年度單位預(yù)算公開
來源:水利局   2025-01-16
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  岳陽縣2025年度單位預(yù)算公開

  目錄

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項資金預(yù)算匯總表

  22、項目支出績效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

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  1、負(fù)責(zé)坪橋垸、費家河及黃沙六小垸三萬畝農(nóng)田不受漬,緩解中洲垸客水壓力,保護(hù)保護(hù)區(qū)人民生命財產(chǎn)安全。

  2、負(fù)責(zé)對電排機(jī)械設(shè)備的維修、保養(yǎng),確保正常運行。

  3、直接參與中洲垸防汛抗洪工作。

  4、承辦上級主管部門交辦的其他工作。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所共有干部職工82人,其中實有在職干部職工47人,離退人員35人;實有事業(yè)編制人員38人,自籌人員共9人。

  二、單位收支總體情況

 �。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算430.58萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款430.58萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。(數(shù)據(jù)來源見表2。如該單位沒有基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算、財政專戶管理資金,則需注明“本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空�!保┦杖胼^去年增加11.07萬元,主要是因為公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。

 �。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2025年本單位支出預(yù)算430.58萬元,其中,一般公共服務(wù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出科目38.22萬元,衛(wèi)生健康支出21.36萬元,農(nóng)林水支出344.03萬元,住房保障支出26.98萬元(按類級功能科目列出支出預(yù)算明細(xì),數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加11.07萬元,其中基本支出增加11.07萬元,項目支出增加/減少0萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因為公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高,項目支出無增加/減少。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算430.58萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出38.22萬元,占8.87%,衛(wèi)生健康支出21.36萬元,占4.96%,農(nóng)林水支出344.03萬元,占79.90%,住房保障支出26.98萬元,占6.27%(數(shù)據(jù)來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為430.58萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元,主要用于……等方面;運行維護(hù)經(jīng)費0萬元,主要用于……等方面。(沒有項目的也需要注明“2025年度本單位無項目預(yù)算�!保�

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,其中……(數(shù)據(jù)來源見表16,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例。沒有政府性基金預(yù)算的也需要注明“2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空�!保�

  五、其他重要事項的情況說明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款67.8萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上一年增加22.2萬元,增加48.68%。主要原因是公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算

  本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.3萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務(wù)接待費0.3萬元,因公出國(境)費XX萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少1.46萬元,降低82.95%,主要原因是壓縮開支。

 �。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2025年會議費預(yù)算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費),擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為……;培訓(xùn)費預(yù)算4.22萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)47人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn);計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元,內(nèi)容為……。(沒有計劃的注明“2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn),未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。”)

 �。ㄋ模┱少徢闆r

  本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元,其中工程類0萬元,貨物類0萬元,服務(wù)類0萬元。(沒有政府采購預(yù)算的也需要說明“2025年度本單位未安排政府采購預(yù)算。”)

 �。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,主要用于……,資金來源為。

  2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。(沒有處置或新增計劃的也需說明“2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等�!保�

 �。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為430.58萬元,其中,基本支出430.58萬元,項目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  附件:岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所預(yù)算公開表

岳陽縣中洲堤垸服務(wù)所2025年部門預(yù)算公開表.xlsx

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