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歸檔時間:2025-02-21
岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2025年度預算公開
來源:縣漁政局   2025-01-16
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  岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局2025年度單位預算

  目錄

  第一部分 2025年單位預算說明

  第二部分 單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。

  第一部分 2025年單位預算說明

  一、單位基本概況

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  岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局是湖南省唯一成局建制正科級漁政執(zhí)法事業(yè)單位,轄東洞庭湖1328平方公里(水面210萬畝),占洞庭湖面積的49%,漁業(yè)資源十分豐富,有8目23科125種。主要工作職能有:有效修復我縣東洞庭湖等重點水域水生生物資源;有力促進水域生態(tài)環(huán)境修復;建立健全長效監(jiān)管機制,鞏固東洞庭湖水域禁捕退捕工作成果;依法查處違反法律、法規(guī)的行為。

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  岳陽縣漁政局屬財政全額撥款的行政一級預算單位,內設股室、站隊13個:辦公室、計財股、人事股、法規(guī)股、監(jiān)控股、退捕辦、安全股、督查室、城陵磯中隊、麻塘中隊、鹿角中隊、紅旗湖中隊和北洲中隊,無獨立核算二級機構。漁政執(zhí)法在職人員71人,均為全額撥款事業(yè)編制。

  二、單位收支總體情況

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  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算957.28萬元,其中,一般公共預算撥款957.28萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年減少22.90萬元,主要是因為人員調出和退休,人員經(jīng)費減少。

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  2025年本單位支出預算957.28萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出73.30萬元,衛(wèi)生健康支出40.96萬元,節(jié)能環(huán)保支出20.00萬元,農林水支出771.29萬元,住房保障支出51.74萬元。支出較去年減少22.90萬元,其中基本支出增長17.42萬元,項目支出增長47.70萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為項目調整,公用經(jīng)費基數(shù)增加,項目支出減少主要是因為項目調整,部分項目經(jīng)費減少。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2025年一般公共預算撥款支出預算957.28萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出73.30萬元,衛(wèi)生健康支出40.96萬元,節(jié)能環(huán)保支出20.00萬元,農林水支出771.29萬元,住房保障支出51.74萬元,具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初預算數(shù)為825.98萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

 �。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預算數(shù)為131.30萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:人工增殖放流20.00萬元,主要用于保護、增殖東洞庭湖漁業(yè)資源,維護東洞庭湖漁業(yè)生態(tài)平衡等方面;東洞庭湖禁捕退捕專項101.80萬元,主要用于在禁捕水域開展定點式常態(tài)化巡查,從嚴從重打擊違禁捕撈犯罪行為,加強重點水域全面禁捕工作的政策宣傳引導,建立健全重點水域固定巡查和流動巡邏等方面;2025年漁政執(zhí)法經(jīng)費9.50萬元,主要用于打擊非法捕撈,整治違規(guī)垂釣等方面。

  四、政府性基金預算支出

  2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 �。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

  本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款131.46萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上一年增長39.84萬元,增長43.48%。主要原因是項目調整,公用經(jīng)費基數(shù)增加。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費預算

  本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)10.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務接待費2.00萬元,因公出國(境)費0.00萬元,公務用車購置及運行費8.00萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8.00萬元。比上一年減少2.20萬元,減少18.03%,主要原因是厲行節(jié)約,壓縮開支,控制行政成本。

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  2025年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。”

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  本單位2025年政府采購預算總額20.00萬元,其中工程類0.00萬元,貨物類20.00萬元,服務類0.00萬元。

 �。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車1輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備2臺,單位價值100萬元以上專用設備4臺。

  2025年擬報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

  2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

 �。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為957.28萬元,其中,基本支出825.98萬元,項目支出131.30萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

  第二部分 單位預算公開表格

  附件:岳陽縣東洞庭湖漁政監(jiān)察執(zhí)法局單位預算公開表格

部門預算公開表(2025年).xlsx