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岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心2025年度單位匯總預算
來源:岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心   2025-01-16
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  岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心(匯總)單位2025年度

  單位預算

  目錄

  第一部分  2025年單位預算說明

  第二部分  單位預算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2025年單位預算說明

  一、單位基本概況

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  岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心主要負責全縣畜牧水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃、計劃的制訂并組織落實,指導全縣畜牧水產(chǎn)技術(shù)推廣體系建設(shè),負責全縣獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥政的監(jiān)督管理,負責全縣動物防疫計劃的制訂、組織實施,負責全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技推廣中心的相關(guān)行業(yè)管理、技術(shù)指導,宣傳貫徹實施《動物防疫法》、《漁業(yè)法》等行業(yè)法律法規(guī)。

  (二)機構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心核定編制60人,其中:全額事業(yè)編制60人,實有人數(shù)157人,其中:在職83人,退休74人。中心機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個:辦公室、人事股、計財股、畜牧股、水產(chǎn)股、藥政股、工會;所屬二級機構(gòu)6個:岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場;歸口管理單位1個:岳陽縣中洲漁場。

  二、單位收支總體情況

  本單位所屬二級機構(gòu)岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心、岳陽縣畜禽良種繁殖場,以及歸口管理單位岳陽縣中洲漁場均為財務(wù)獨立核算單位,其中:岳陽縣漁政監(jiān)督管理站、岳陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所、岳陽縣動物疫病預防控制中心、岳陽縣養(yǎng)殖技術(shù)推廣站、岳陽縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測中心為全額撥款事業(yè)單位,岳陽縣畜禽良種繁殖場為差額撥款事業(yè)單位、岳陽縣中洲漁場為定額補助管理單位,因此2024年度部門預算為本級預算以及所屬二級機構(gòu)在內(nèi)的匯總預算。

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  包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算0萬元,其中,一般公共預算撥款932.50萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國

  有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空�!保┦杖胼^去年減少430.42萬元,主要是因為減少了非稅收入撥款與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測及檢疫檢測經(jīng)費等項目。

  (二)支出預算

  2025年本單位支出預算932.50萬元,一般公共服務(wù)0萬元,社會保障和就業(yè)支出58.84萬元,衛(wèi)生健康支出32.87萬元,農(nóng)林水支出799.26萬元,住房保障支出41.53萬元。支出較去年減少430.42萬元,其中基本支出增加30.41萬元,項目支出減少460.83萬元。其中基本支出較上年增加主要是本年度人員異動與工資普調(diào),項目支出減少主要是減少了非稅收入撥款與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測及檢疫檢測經(jīng)費等項目。

  三、一般公共預算撥款支出預算

  2025年一般公共預算撥款支出預算932.50萬元,其中一般公共服務(wù)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出58.84萬元,占6.31%;衛(wèi)生健康支出32.87萬元,占3.52%;農(nóng)林水支出799.26萬元,占85.72%;住房保障支出41.53萬元,占4.45%,具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2025年基本支出年初預算數(shù)為548.28萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

  (二)項目支出:2025年項目支出年初預算數(shù)為277.12萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出72.92萬元,2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測32萬元,畜禽水產(chǎn)品檢測7萬元,主要用于農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測,普查和專項監(jiān)測等檢驗檢測內(nèi)容;2025年屠宰場駐場檢疫18萬元,主要用于對屠宰動物及其產(chǎn)品實施檢驗檢疫;2025年內(nèi)陸漁業(yè)和漁政管理及新墻河流域管理28萬元,主要用于禁捕退捕、打擊非法捕撈,保護生態(tài)環(huán)境等相關(guān)工作及全縣內(nèi)河的漁政執(zhí)法監(jiān)督管理工作、漁業(yè)資源保護、漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管;2025年鄉(xiāng)鎮(zhèn)專職防疫員48萬,主要用于疫病預防控制等相關(guān)工作;2025養(yǎng)殖技術(shù)推廣14萬元,主要用于養(yǎng)殖技術(shù)推廣與應用;  2025年重大動物疫苗購置30萬元,主要用于購置重大動物疫苗,確保畜禽養(yǎng)殖安全,預防人畜共患疾病; 會議費2.7萬元; 2025年動物防疫檢測專項24.5萬元,主要用于全縣動物衛(wèi)生監(jiān)測和防控,爭取動物防疫檢測合格率達95%以上,覆蓋率達100%。運行維護經(jīng)費0萬元。

  四、政府性基金預算支出

  2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

  五、其他重要事項的情況說明

 �。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

  本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款97.18萬元,比上一年增長37.44萬元,增長62.67%。主要原因是原因是人員異動與工資普調(diào)。

  (二)“三公”經(jīng)費預算

  本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.20萬元,其中,公務(wù)接待費11.20萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增長6.04萬元,增長117.05%,主要原因是人員公用經(jīng)費按財政要求整體上調(diào)。

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  本單位2025年會議費預算3.10萬元,擬召開14次會議,人數(shù)345人,內(nèi)容為資源化利用、畜禽養(yǎng)殖技術(shù)推廣等相關(guān)會議;培訓費預算0萬元,擬開展0次培訓,人數(shù)0人;計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

  (四)政府采購情況

  本單位2025年政府采購預算總額230.06萬元,其中工程類0萬元,貨物類89.56萬元,服務(wù)類140.5萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

  2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。

  2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 �。╊A算績效目標說明

  本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為0萬元,其中,基本支出548.28萬元,項目支出277.12萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

  六、名詞解釋

  1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

  第二部分  單位預算公開表格

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心匯總預算公開表.xlsx

岳陽縣畜牧水產(chǎn)發(fā)展服務(wù)中心本級及各二級機構(gòu)2025年預算公開.rar