目錄
第一部分2025年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分2025年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局的主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市統(tǒng)計(jì)工作的方針政策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革,完成國(guó)家、省、市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類(lèi)統(tǒng)計(jì)違法行為;制定并組織實(shí)施全縣統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,組織實(shí)施本縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,核算全縣地方生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂重大縣情縣力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全縣人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大縣情縣力普查,匯總、整理和提供有關(guān)縣情縣力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);收集、匯總、整理和提供全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料和有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),對(duì)全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向縣委、縣政府及有關(guān)部門(mén)提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢(xún)建議;統(tǒng)一核定、管理、公布、出版全縣性的基本統(tǒng)計(jì)資料,定期向社會(huì)公眾發(fā)布全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展和科技進(jìn)步情況的統(tǒng)計(jì)信息;依法審批或者備案地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和縣直部門(mén)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;加強(qiáng)對(duì)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)布的管理;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng);加強(qiáng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作的指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào);組織指導(dǎo)全縣各部門(mén)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)基層基礎(chǔ)工作建設(shè);加強(qiáng)全縣統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn),組織全縣統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè)資格考試和技術(shù)職務(wù)評(píng)聘工作,對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì);參與全縣及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及政府績(jī)效綜合評(píng)價(jià)考核;負(fù)責(zé)民情民意調(diào)查工作;建立、健全和管理全縣統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)體系,組織協(xié)調(diào)和統(tǒng)一管理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò);承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室、法規(guī)股和綜合統(tǒng)計(jì)股,下設(shè)2個(gè)機(jī)構(gòu):岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)局調(diào)查隊(duì)和岳陽(yáng)縣統(tǒng)計(jì)事務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入530.26預(yù)算萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款530.26萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本單位2025年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入,也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算)均為空。收入較上年減少171.18萬(wàn)元,主要是因?yàn)?024年有上年結(jié)轉(zhuǎn)130.25萬(wàn)元,同時(shí)響應(yīng)縣財(cái)政節(jié)約開(kāi)支,當(dāng)年預(yù)算減少40.93萬(wàn)元,進(jìn)而導(dǎo)致本年收入預(yù)算較上年收入預(yù)算減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算530.26萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出475.01萬(wàn)元,科學(xué)技術(shù)支出7.10萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出21.26萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出11.88萬(wàn)元,住房保障支出15.01萬(wàn)元。支出較上年減少171.18萬(wàn)元,其中基本支出增加22.97萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少194.15萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資普調(diào)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出調(diào)標(biāo)。項(xiàng)目支出較上年減少主要是因?yàn)?023年部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到2024年度支付進(jìn)而導(dǎo)致2024年度項(xiàng)目支出預(yù)算較高,同時(shí)響應(yīng)縣財(cái)政節(jié)約開(kāi)支當(dāng)年預(yù)算支出減少,進(jìn)而導(dǎo)致本年項(xiàng)目支出預(yù)算較上年項(xiàng)目支出預(yù)算減少。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算530.26萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出475.01萬(wàn)元,占89.58%;科學(xué)技術(shù)支出7.10萬(wàn)元,占1.34%;社會(huì)保障和就業(yè)支出21.26萬(wàn)元,占4.01%;衛(wèi)生健康支出11.88萬(wàn)元,占2.24%;住房保障支出15.01萬(wàn)元,占2.83%。具體安排情況如下:
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為242.46萬(wàn)元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為287.80萬(wàn)元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出287.80萬(wàn)元,主要用于會(huì)議費(fèi)、基層統(tǒng)計(jì)員崗位補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)、專(zhuān)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查、企業(yè)信息統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)等;運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出,所以公開(kāi)的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款39.72萬(wàn)元,比上一年增加15.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.07%。主要原因是本年年初公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出調(diào)標(biāo)導(dǎo)致本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5.30萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)5.30萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上年增加0.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.92%,主要原因是本年度業(yè)務(wù)量增加。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2.7萬(wàn)元,擬召開(kāi)1次會(huì)議,人數(shù)140人,內(nèi)容為全縣統(tǒng)計(jì)工作推進(jìn)動(dòng)員大會(huì);培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.00萬(wàn)元,擬開(kāi)展2次培訓(xùn),人數(shù)160人,內(nèi)容為統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)培訓(xùn)和統(tǒng)計(jì)能力提升培訓(xùn)。2025年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況
2025年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車(chē)輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,一般公務(wù)用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為530.26萬(wàn)元,其中,基本支出242.46萬(wàn)元,項(xiàng)目支出287.80萬(wàn)元,詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格