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岳陽縣審計局2025年度單位預算
來源:縣審計局   2025-01-16
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岳陽縣審計局2025年

單位預算

 

目錄

 

第一部分  2025單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算三公經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分  2025年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

貫徹執(zhí)行國家、省、市關于審計工作的方針、政策和法律法規(guī),參與起草本縣審計、財政經(jīng)濟等規(guī)范性文件草案,制定審計業(yè)務規(guī)章制度,并監(jiān)督執(zhí)行。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,做出審計決定或提出審計建議。

(二)機構設置

我局共設辦公室、法規(guī)審計股、審計執(zhí)行股、財政金融審計股、行政事業(yè)審計股、經(jīng)貿外資審計股、黨政領導干部經(jīng)濟責任審計股、固定資產投資審計一股、審計技術股、縣審計服務中心10個內設部門和二級機構。全局在編在職30人,退休人員17人。

、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算483.47萬元,其中,一般公共預算撥款483.47萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉0萬元。(本單位2025沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算、19國有資本經(jīng)營預算20財政專戶管理資金預算均為空。”)收入較去年減少44.18萬元,主要是因為人員減少。

(二)支出預算

2025年本單位支出預算483.47萬元,其中,一般公共服務416.87萬元,社會保障和就業(yè)支出29.41萬元,衛(wèi)生健康支出16.43萬元,住房保障支出20.76萬元。支出較去年減少44.18萬元,其中基本支出減少41.18萬元,項目支出減少3萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少,項目支出減少主要是因為因為2025年度財政按照零基預算改革要求,將運轉類項目經(jīng)費壓減30%

三、一般公共預算撥款支出預算

2025一般公共預算撥款支出預算483.47萬元,其中,一般公共服務支出416.87萬元,占86.22%;社會保障和就業(yè)支出29.41萬元,占6.08%;衛(wèi)生健康支出16.43萬元,3.40%;住房保障支出20.76萬元,4.30%。具體安排情況如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初預算數(shù)為338.47萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2025項目支出年初預算數(shù)為145萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費。其中:審計業(yè)務145萬元,主要用于各股室等相關職能部門審計業(yè)務開展。

、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算為空。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位2025機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款20.02萬元,比上一年減少21.40萬元,降低51.67%。主要原因是人員減少,辦公費降低。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2025“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少3萬元,降低100%,主要原因是取消了公務接待費。

(三)一般性支出情況

2025年度本單位未計劃安排會議、培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

2025年度本單位未安排政府采購預算。

(五)國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2025報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。

2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為483.47萬元,其中,基本支出338.47萬元,項目支出145萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的22-23。

、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預算公開

附件:2025年度岳陽縣審計局部門預算公開表.xlsx