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岳陽縣總工會2025年度單位預(yù)算公開
來源:總工會   2025-01-16
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岳陽縣總工會2025年單位預(yù)算

 

目錄

 

第一部分  2025單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

15、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。


第一部分  2025年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責(zé)

1、根據(jù)黨的基本理論、路線和綱領(lǐng),遵照《工會法》、《工會章程》和全國總工會、省總工會、市總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù),組織和指導(dǎo)全縣各級工會履行維護(hù)、建設(shè)、參與、教育等社會職能,結(jié)合岳陽縣實際,指導(dǎo)全縣工會工作。

2、對有關(guān)職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向縣委、縣政府和上級工會反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;建立健全調(diào)整勞動關(guān)系、維護(hù)職工勞動權(quán)益的平等協(xié)商制度和集體合同制度。

3、指導(dǎo)基層工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作;研究制定本縣工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃,負(fù)責(zé)各基層工會干部的培訓(xùn)工作;發(fā)揮工會組織樞紐作用,聯(lián)系引領(lǐng)服務(wù)職工類社會組織。

4、受縣政府委托,承擔(dān)全國級、省部級、市級勞模的推薦、管理和縣勞模的推薦、評選、管理工作;負(fù)責(zé)全國、省級“五一”勞動獎?wù)�、獎狀獲得者的推薦、管理工作。

5、推進(jìn)工會女職工委員會建設(shè),根據(jù)女職工特點和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作;

6、按照法律、法規(guī)負(fù)責(zé)工會經(jīng)費的收繳、管理、使用、審查和審計工作,研究制訂工會組織興辦職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)政策的規(guī)定;負(fù)責(zé)工會勞動福利事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)職工醫(yī)療休養(yǎng)事業(yè)的規(guī)劃、指導(dǎo)和管理工作。

7、開展職工思想宣傳工作和素質(zhì)提升工作;建設(shè)智慧工會,拓展網(wǎng)上工作,開辟網(wǎng)上工作平臺和途徑,開展新媒體宣傳;負(fù)責(zé)職工志愿者隊伍的組織管理;推進(jìn)職工群眾性文化體育活動。

8、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置

岳陽縣總工會是維護(hù)職工合法權(quán)益和民主權(quán)利的群團(tuán)組織,按岳縣委2002-54號文件機構(gòu)編制規(guī)定批準(zhǔn)為正科級單位�?h總工會有2個下屬單位:工人文化宮、困難職工幫扶中心。內(nèi)設(shè)如下機構(gòu):辦公室(加掛宣傳教育和網(wǎng)絡(luò)信息部牌子、政工人事股牌子)、組織部(加掛基層工作部牌子)、權(quán)益保障部(加掛信訪室)、勞動和經(jīng)濟(jì)服務(wù)部、財務(wù)資產(chǎn)部、女職工部(加掛岳陽縣女職工委員會辦公室牌子)、縣總工會經(jīng)費審查委員會辦公室。

、單位收支總體情況

(一)收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算223.00萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款223.00萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2025沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算、19國有資本經(jīng)營預(yù)算、20財政專戶管理資金預(yù)算均為空。收入較去年減少6.16萬元,主要是因為按零基預(yù)算改革的要求,控制額度,重新調(diào)整項目預(yù)算。。

(二)支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算223.00萬元,其中,一般公共服務(wù)支出180.15萬元,社會保障和就業(yè)支出19.61萬元,衛(wèi)生健康支出10.27萬元,住房保障12.97萬元。支出較去年減少6.16萬元,其中基本支出減少1.06萬元,項目支出減少5.10萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為我單位本年度人員經(jīng)費工資福利有調(diào)整減少,項目支出減少主要是因為按零基預(yù)算改革的要求,控制額度,重新調(diào)整項目預(yù)算。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算223.00萬元,其中,一般公共服務(wù)支出180.15萬元80.78%;社會保障和就業(yè)支出19.61萬元,占8.79%;衛(wèi)生健康支出10.27萬元,4.61%;住房保障12.97萬元,5.82%。具體安排情況如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為206.60萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2025項目支出年初預(yù)算數(shù)為16.40萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費運行維護(hù)經(jīng)費。其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出16.40萬元,主要用于本單位會議、困難職工幫扶經(jīng)費、勞模經(jīng)費等方面;運行維護(hù)經(jīng)費0萬元。

、政府性基金預(yù)算支出

2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,2025年度本單位無政府性基金安排的支出所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算為空。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2025機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.50萬元,比上一增加4.08萬元,增加14.88%。主要原因是按照省政府零基預(yù)算改革的要求,全面打破預(yù)算分配“基數(shù)”嚴(yán)格落實“先定事后定錢”的原則,對我單位公用經(jīng)費偏低、部分項目彌補公用經(jīng)費的現(xiàn)狀,提高公用經(jīng)費人均標(biāo)準(zhǔn)。

(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2025“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.96萬元,其中,公務(wù)接待費0.96萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。預(yù)算與上年持平。

(三)一般性支出情況

本單位2025年會議費預(yù)算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人,內(nèi)容為;培訓(xùn)費預(yù)算0.50萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)15人,內(nèi)容為中青年干部、科級干部培訓(xùn)及事業(yè)單位工作人員公共科目線下培訓(xùn);計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元,內(nèi)容無。2025年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動

(四)政府采購情況

本單位2025政府采購預(yù)算總額12.25萬元,其中工程類0萬元,貨物類2.56萬元,服務(wù)類9.69萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,本單位無公務(wù)車輛。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為223.00萬元,其中,基本支出206.60萬元,項目支出16.40萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的22-23。

、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預(yù)算公開

2025年岳陽縣總工會部門預(yù)算公開表.xlsx