2025年岳陽縣歸國華僑聯(lián)合會預算公開說明
目錄
第一部分 2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2025年單位預算說明
一、單位基本概況
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1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策,團結(jié)動員廣大歸僑、僑眷積極投身我縣改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設。
2、依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益,依法開展相關活動;
3、制定全縣僑聯(lián)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃、并組織實施;負責全縣歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施;
4、積極參政議政,參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦;
5、圍繞經(jīng)濟建設、凝聚僑心,發(fā)揮僑力,引資引智,為僑服務;
6、密切與海外僑胞及其社團聯(lián)系、廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求,為黨和政府制訂僑務政策提出建議和意見,配合立法部門開展華僑權(quán)益保護立法調(diào)研,按照中央、省、市有關部門和縣委要求,加強僑務對臺工作,為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務。
7、組織開展海內(nèi)外交流及華人華僑社團聯(lián)誼等活動;
8、組織全縣僑聯(lián)業(yè)務工作;
9、承辦縣委、縣政府、縣委統(tǒng)戰(zhàn)部和上級交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設置
一、本單位內(nèi)設機構(gòu)2個
一、辦公室:負責本機關文秘、機要、檔案、財務等管理工作。
二、經(jīng)濟聯(lián)絡室:負責宣傳黨和政府的方針、政策,指導個鄉(xiāng)鎮(zhèn)僑聯(lián)組織開展社會主義精神文明建設,負責調(diào)查和反映全縣僑情和海外僑情等。
三、本單位全額撥款行政編制人員3名,事業(yè)編制1人,設主席1名,副主席1名。
二、單位收支總體情況
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包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算64.17萬元,其中,一般公共預算撥款64.17萬元,本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)、18(國有資本經(jīng)營預算)、19表(財政專戶管理資金預算)均為空。”)收入較去年增加9.65萬元,主要是因為增加工資福利支出及商品和服務支出,詳見表8基本支付明細表。
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2025年本單位支出預算64.17萬元,其中,一般公共服務支出53.51萬元,社會保障和就業(yè)支出4.71萬元,衛(wèi)生健康支出2.63萬元,住房保障支出3.32萬元(按類級功能科目列出支出預算明細,數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加9.65萬元,其中基本支出增加14.75萬元,項目支出減少5.1萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、15、18、19,將其基本支出、項目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因為工資及津貼正常晉級、人員變動及公用經(jīng)費增加,項目支出減少主要是因為華僑聯(lián)誼活動經(jīng)費減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算64.17萬元,其中,一般公共服務支出53.51萬元,占83%;社會保障和就業(yè)支出4.71萬元,占7%,衛(wèi)生健康支出2.63萬元,占4%,住房保障支出3.32萬元,占6%(數(shù)據(jù)來源見表7,按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例)具體安排情況如下:
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預算數(shù)為52.27萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出年初預算數(shù)為11.9萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出11.9萬元,主要用于華僑聯(lián)誼會議費、慰問華僑等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件15-17(政府性基金預算)
五、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款7.74萬元(數(shù)據(jù)來源見表13),比上一年增加2.82萬元,增加57%。主要原因是調(diào)整了商品和服務支出基數(shù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.45萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),其中,公務接待費0.45萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年減少0.05萬元,降低10%,主要原因是嚴格控制公務接待開支。
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本單位2025年會議費預算0.6萬元(數(shù)據(jù)來源見表13會議費+培訓費),擬召開2次會議,人數(shù)20人, “2025年度本單位未計劃培訓,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動�!�
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“2025年度本單位未安排政府采購預算�!�
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
“2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等�!�
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為64.17萬元,其中,基本支出52.27萬元,項目支出11.9萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表21-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。