岳陽縣公安局2022年預(yù)算公開
目錄
第一部分2022年部門預(yù)算說明
一、 部門基本概況
�。ㄒ唬� 職能職責(zé)
(二) 機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、 部門收支總體情況
(一) 收入預(yù)算
�。ǘ� 支出預(yù)算
四、 一般公共預(yù)算撥款支出
�。ㄒ唬� 基本支出
�。ǘ� 項(xiàng)目支出
五、 政府性基金預(yù)算支出
六、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ� “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ� 一般性支出情況
�。ㄋ模� 政府采購情況
�。ㄎ澹� 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
�。� 預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、其他項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)。
公安機(jī)關(guān)是國家政權(quán)的重要組成部分,是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法專門機(jī)關(guān),其任務(wù)是維護(hù)國家安全,維護(hù)社會秩序,保護(hù)公民的人身安全、人身自由和合法財(cái)產(chǎn),保護(hù)公共財(cái)產(chǎn),預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動、保障改革開放和社會現(xiàn)代化建設(shè)的順利進(jìn)行。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置。
我局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè):交警大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)信息大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)、森林警察大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所。
我局現(xiàn)有在職民警339人(不含交警大隊(duì),交警大隊(duì)財(cái)務(wù)屬財(cái)政預(yù)、決算單獨(dú)單位),退休民警110人;臨雇人員444人;定編公務(wù)用車47臺,實(shí)有47臺。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入2022年部門預(yù)算編制范圍的含刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊(duì)、人口與出入境管理大隊(duì)、治安巡邏大隊(duì)、情報(bào)大隊(duì)、反恐大隊(duì)、政工室、指揮中心、督察大隊(duì)、法制大隊(duì)、執(zhí)法辦案中心、警務(wù)保障室、警輔室、食藥環(huán)大隊(duì)、城管執(zhí)法大隊(duì)、食藥環(huán)大隊(duì)。下設(shè)看守所、拘留所、戒毒所和21個(gè)派出所(交警大隊(duì)、森林警察大隊(duì)為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級機(jī)構(gòu))。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算等財(cái)政撥款收入。2022年本部門收入預(yù)算8,945.90萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款8,945.90萬元(經(jīng)費(fèi)撥款7682.9萬元,納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款1263萬元)。收入較去年增加383.54萬元,主要原因是項(xiàng)目支出的增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算8945.9萬元,其中,公共安全支出8104.1萬元,社會保障和就業(yè)支出381.62萬元,衛(wèi)生健康支出190.81萬元,住房保障支出269.37萬元。(支出科目根據(jù)單位實(shí)際情況具體填列)支出較去年增加383.54萬元,其中基本支出減少366.74萬元,項(xiàng)目支出增加750.28萬元。其中基本支出較上年減少主要是人員及公用經(jīng)費(fèi)的減少,項(xiàng)目支出增加是因?yàn)樵黾恿硕~補(bǔ)助及差額。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8945.9萬元,其中,公共安全支出8104.1萬元,占90.59%;社會保障和就業(yè)支出381.62萬元,占4.27%;衛(wèi)生健康支出190.81萬元,占2.13%;住房保障支出269.37萬元,占3.01%。(支出科目根據(jù)單位實(shí)際情況具體填列)具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)5229.22萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),其中:工資福利支出4466.47萬元、一般商品和服務(wù)支出762.75萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3716.68萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,其中:行政運(yùn)行支出:2859.38萬元,主要用于補(bǔ)充公安特有的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足;一般行政管理事務(wù)支出:857.3萬元,主要用于辦案和拘押場所經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款762.75萬元,比上年減少90 萬元,降低11.8%。主要原因是:預(yù)算人數(shù)的減少及壓縮公用經(jīng)費(fèi)的政策。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算:本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)330 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)20萬元,因公出國(境)費(fèi)0 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)310萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)80萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)230萬元)。比上年減少37 萬元,降低11.2%,主要原因是:公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)減少。
(三)一般性支出情況:本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)762.75萬元,其中:會議費(fèi)15萬元(擬召開會議5次,人數(shù)2359人,內(nèi)容為全縣公安工作大會、”七一”大會等)、培訓(xùn)費(fèi)30萬元(擬開展培訓(xùn)20余次,人數(shù)981人,內(nèi)容為新警入職培訓(xùn)、輔警培訓(xùn)、各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)等)、無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動安排。
�。ㄋ模┱少徢闆r:本年度政府采購預(yù)算總額13133 萬元,其中工程類12323萬元,服務(wù)類810 萬元,貨物類0萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有車輛47輛,其中一般公務(wù)用車47輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。本年度擬新增配置車輛8輛,其中一般公務(wù)用車8輛,主要用于出警及辦理公務(wù),資金來源為財(cái)政撥款。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為8945.9萬元,其中,基本支出5229.22萬元,項(xiàng)目支出3716.68萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入�。ㄊ�/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表