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2022年度 岳陽(yáng)縣司法局(匯總)決算公開說(shuō)明
來(lái)源:岳陽(yáng)縣司法局   2023-08-18
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  2022年度

  岳陽(yáng)縣司法局(匯總)決算公開說(shuō)明

  目錄

  第一部分 司法局單位概況

  一、部門職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣司法局(匯總)概況

  一、 部門職責(zé)

  (一)1. 貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策和法律、法規(guī)及規(guī)章;擬定全縣司法行政規(guī)范性文件,編制全縣司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃,并組織和監(jiān)督實(shí)施。

  2. 指導(dǎo)管理全縣基層司法所及村(居)人民調(diào)解委員會(huì)、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。

  3.負(fù)責(zé)對(duì)全縣刑滿釋放和解除勞教人員的安置幫教工作。

  4.監(jiān)督管理全縣法律援助工作。

  5. 擬訂全縣法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)全縣的依法治理工作;會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)對(duì)外法制宣傳工作。擬訂全縣依法治理規(guī)劃和實(shí)施方案;指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)全縣依法治理工作;負(fù)責(zé)法律法規(guī)的編輯和普法學(xué)法檢查考核工作;擬訂全縣法制宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施;參與指導(dǎo)基層民主法制建設(shè)。

  6. 指導(dǎo)管理全縣法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng);指導(dǎo)律師隊(duì)伍的行業(yè)管理,負(fù)責(zé)對(duì)公證、律師機(jī)構(gòu)及其從業(yè)人員的相關(guān)管理工作,檢查監(jiān)督律師、公證機(jī)構(gòu)及其人員依法執(zhí)業(yè)情況,對(duì)其違法違紀(jì)行為進(jìn)行查處。

  7.管理全縣涉毒人員特殊人群收治工作。

  8. 組織起草全縣司法行政規(guī)范性文件;負(fù)責(zé)全縣司法行政執(zhí)法與本系統(tǒng)執(zhí)法檢查工作,指導(dǎo)基層法制建設(shè)工作,承辦本局行政復(fù)議、應(yīng)訴工作;組織有關(guān)法律、政策實(shí)施情況和司法行政業(yè)務(wù)的調(diào)研活動(dòng)。

  9. 指導(dǎo)和管理全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)、黨組織建設(shè)和思想政治工作;指導(dǎo)管理司法行政系統(tǒng)的教育培訓(xùn)、考核獎(jiǎng)勵(lì)和警務(wù)工作。

  10. 承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

 �。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽(yáng)縣司法局是岳陽(yáng)縣人民政府工作部門之一,主管全縣司法行政工作。共有機(jī)關(guān)編制101人,其中司法局在職人數(shù)78人,離退休人員11人;收治中心核定編制23人,現(xiàn)在職人員23人。

  局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)股室,分別為:辦公室、基層股、社區(qū)矯正股、政工股、法治宣傳股(縣依法治縣領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、公律股、計(jì)財(cái)股、法規(guī)股、法律援助中心;下設(shè)縣涉毒人員特殊人群收治中心1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu);16個(gè)派出機(jī)構(gòu):榮家灣司法所、步仙司法所、中洲司法所、新墻司法所、月田司法所、新開司法所、柏祥司法所、毛田司法所、公田司法所、筻口司法所、東洞庭湖司法所、長(zhǎng)湖司法所、黃沙街司法所、麻塘司法所、楊林司法所、張谷英司法所。

 �。ǘQ算單位構(gòu)成。

  本單位所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)收治中心為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu),因此2022年度部門決算包括司法局本級(jí)決算以及所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員收治中心的匯總決算。

  第二部分

  部門決算表

 �。ㄒ姼郊�

  第三部分

  2022年度部門決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度收、支總計(jì)3022.55萬(wàn)元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金34.06萬(wàn)元)。與上年相比,增加514.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.52%,主要是因?yàn)槭罩沃行牡恼w搬遷。2022年度支出總計(jì)3022.55萬(wàn)元(含結(jié)余分配2.27萬(wàn)元及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.07萬(wàn)元),與上年相比,514.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.52%,主要是因?yàn)槭罩沃行牡恼w搬遷。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2022年度收入合計(jì)2988.49萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入2825.27萬(wàn)元,占94.54%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入163.22萬(wàn)元,占5.46%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2022年度支出合計(jì)3018.21萬(wàn)元,其中:基本支1982.46萬(wàn)元,占65.68%;項(xiàng)目支出1035.75萬(wàn)元,占34.32%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2827.45萬(wàn)元(含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金2.18萬(wàn)元),與上年相比,增加了588.89萬(wàn)元,增加26.31%,主要是因?yàn)槭罩沃行牡恼w搬遷。2022年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2827.45萬(wàn)元(年末沒有財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金),與上年相比,增加588.89萬(wàn)元,增加26.31%,主要是因?yàn)槭罩沃行牡恼w搬遷導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出2186.03萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的72.43%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少51.26萬(wàn)元,減少2.29%,主要是因?yàn)橛捎谑罩沃行恼w搬遷增加了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款,相對(duì)減少了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

 �。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2022年度財(cái)政撥款支出2186.03萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出19.98萬(wàn)元,占0.91%,公共安全支出1889.56萬(wàn)元,占86.44%;社會(huì)保障和就業(yè)152.94萬(wàn)元,占7%,衛(wèi)生健康支出51.23萬(wàn)元,占2.34%,住房保障支出72.32萬(wàn)元,占3.31%。

 �。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況

  2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1638.26萬(wàn)元,支出決算數(shù)為2186.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的133.44%,其中:

  1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為19.98萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于(小于)年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算調(diào)整;

  2、一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  3、公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為1124.27萬(wàn)元,支出決算為1393.88萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的123.98%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算調(diào)整;

  4、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為55.48萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  5、公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  6、公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.23萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  7、公共安全支出(類)司法(款)公共法律服務(wù)(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  8、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為79.04萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  9、公共安全支出(類)強(qiáng)制隔離戒毒(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

  年初預(yù)算為288萬(wàn)元,支出決算為297.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.16%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算調(diào)整;

  10、公共安全支出(類)強(qiáng)制隔離戒毒(款)其他強(qiáng)制隔離戒毒(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為37.64萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  11、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為10.18萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  11、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為96.43萬(wàn)元,支出決算為96.43萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平;

  12、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為43.48萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  14、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))

  年初預(yù)算為6.01萬(wàn)元,支出決算為6.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.33%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平;

  15、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

  年初預(yù)算為51.23萬(wàn)元,支出決算為51.23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平;

  16、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項(xiàng))

  年初預(yù)算為72.32萬(wàn)元,支出決算為72.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平;

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2022年度財(cái)政撥款基本支出1791.70萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)1463.67萬(wàn)元,占基本支出的81.69%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)328.03萬(wàn)元,占基本支出的18.31%,主要主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅收及附加費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入641.42萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)0萬(wàn)元;支出641.42萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出641.42萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

  1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地權(quán)使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為589.37萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地權(quán)使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))。

  年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為52.05萬(wàn)元,因年初預(yù)算數(shù)為0,無(wú)百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算調(diào)整;

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

 �。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.9萬(wàn)元,支出決算為5.04萬(wàn)元,完成預(yù)算的42.35%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),與上年相比減少(增加)0萬(wàn)元,減少(增長(zhǎng))0%,本年與上年持平。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.9萬(wàn)元,支出決算為0.61萬(wàn)元,完成預(yù)算的15.64%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因認(rèn)真貫徹落實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年相比持平。

  公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,與上年相比持平。

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7.9萬(wàn)元,支出決算為4.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的56.08%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是縮減開支,與上年相比持平。

  (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.61萬(wàn)元,占12.1%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.43萬(wàn)元,占87.9%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.61萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓26人次,主要是開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法改革調(diào)研、開展“我為基層解難題”法律援助辦案業(yè)務(wù)調(diào)研和指導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

  3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.43萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.43萬(wàn)元,主要是維修護(hù)理、油費(fèi)及保險(xiǎn)支出,截止2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的執(zhí)法用車保有量為1輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出328.3萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少112.14 萬(wàn)元,降低25.46%。主要原因是:是因認(rèn)真貫徹落實(shí)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定縮減開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.35萬(wàn)元,用于召開全縣司法行政大會(huì),人數(shù)84人,內(nèi)容為2021年工作總結(jié),2022年工作規(guī)劃;法制政府示范創(chuàng)建動(dòng)員會(huì),人數(shù)80,內(nèi)容動(dòng)員布署法制政府示范創(chuàng)建工作;開支培訓(xùn)費(fèi)0.23萬(wàn)元,用于黨的二十大精神學(xué)習(xí)培訓(xùn),人數(shù)78人,內(nèi)容為學(xué)習(xí)黨的二十大精神;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬(wàn)元。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額199.06萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出199.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額199.06萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額173.56萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的87.19%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的25.5%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的12.81%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2022年12月31日,本單位共有車1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備XX臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

 �。�1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金45 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的11.41%。組織對(duì)2021年度0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2021年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0 萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%�!〗M織對(duì)“社區(qū)矯正”這個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出45萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看。每月開展社區(qū)服刑人員行為規(guī)范集中教育活動(dòng),加強(qiáng)社區(qū)矯正日常監(jiān)管,重點(diǎn)抓好入矯接收、外出管理、居住地變更等環(huán)節(jié)工作,確保轄區(qū)內(nèi)矯正工作平穩(wěn)安全運(yùn)行,為預(yù)防社區(qū)服刑人員重新違法犯罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。(緩刑361人,假釋14人,管制0人,暫予監(jiān)外執(zhí)行4人),無(wú)一人重新犯罪,未發(fā)生因脫管漏管而引發(fā)的重大治安案件和刑事案件。我局出臺(tái)的《岳陽(yáng)縣社區(qū)矯正日常管理辦法(試行)》,統(tǒng)一規(guī)范了社區(qū)矯正對(duì)象每日簽到、外出請(qǐng)假、社區(qū)勞動(dòng)、教育學(xué)習(xí)等日�;顒�(dòng)管理的獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn),將對(duì)社矯對(duì)象的管理由“人治”到“法治”,切力化解對(duì)社矯對(duì)象監(jiān)管不到位的風(fēng)險(xiǎn)。

  組織對(duì)“岳陽(yáng)縣司法局”1個(gè)單位開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出2237.29萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,2022年我局進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和湖南省委“九條規(guī)定”,建立本部門“三公經(jīng)費(fèi)”等公務(wù)支出管理制度及厲行節(jié)約制度,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)審批和控制,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行。

  (2)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。

  社區(qū)矯正項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為45萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為45 萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一確保社區(qū)矯正對(duì)象四個(gè)不發(fā)生;二是維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,促進(jìn)法治建設(shè)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是專業(yè)人員編制不足;二是相關(guān)單位協(xié)調(diào)機(jī)制不完善。 

 �。�3)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分96,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

  第四部分

  名詞解釋

  一、 財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  二、一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

  三、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

  四、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  五、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  七、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  八、政府采購(gòu):就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱,是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

  九、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

  十、基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)

  十一、津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

  十二、獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

  十三、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映

  第五部分

  附件

2022年岳陽(yáng)縣司法局(匯總)部門決算公開表格.xls

  2022年岳陽(yáng)縣司法局(本級(jí))部門決算公開.doc

2022岳陽(yáng)縣司法局(本級(jí))決算公開.xls

岳陽(yáng)縣病殘吸毒人員2022年度部門決算公開.doc

2022年病殘吸毒人員收治中心部門決算公開表.xls

  岳陽(yáng)縣司法局2022年績(jī)效自評(píng).docx

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