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岳陽縣公園廣場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)中心單位2025年度 單位預(yù)算
來源:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2025-01-16
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  岳陽縣公園廣場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)中心單位2025年度單位預(yù)算

  目錄

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 �。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

  1.承擔(dān)縣城公用廣場(chǎng)、公用公園、公用游園、公用植物

  園等公用公園廣場(chǎng)管理方面的事務(wù)性工作。

  2.負(fù)責(zé)公用公園廣場(chǎng)設(shè)施日常維修、定期養(yǎng)護(hù);負(fù)責(zé)用公園廣場(chǎng)環(huán)衛(wèi)保潔、美化、亮化等方面的事務(wù)性工作。

  3.承擔(dān)公用公園廣場(chǎng)招商、臨時(shí)占用公用公園廣場(chǎng)等方

  的事務(wù)性工作。

  4.承擔(dān)公用公園廣場(chǎng)安全管理、應(yīng)急管理、秩序管理、設(shè)施保護(hù)等方面的事務(wù)性工作。

  5.完成上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心屬岳陽縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為正股級(jí)事業(yè)單位。

  岳陽縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心現(xiàn)有干部職工18人,其中在職人員17人,退休1人�?h城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算123.96萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款123.83萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.13萬元(數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。”)收入較去年114.5萬增加9.46萬元,主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)增加。

 �。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2025年本單位支出預(yù)算123.96萬元,其中,社會(huì)保障與就業(yè)支出10.92萬元;衛(wèi)生健康支出6.10萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.10萬元;住房保障支出7.71萬元;年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.13萬元(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加9.33萬元,其中基本支出增加9.33萬元,項(xiàng)目支出減少0萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項(xiàng)目支出相加)。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)增加。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算123.83萬元,其中,社會(huì)保障與就業(yè)支出10.92萬元,占8.82%;衛(wèi)生健康支出6.10萬元,占4.93%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.10萬元,占80.03%;住房保障支出7.71萬元,占6.23%(數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下:

 �。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為123.83萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

  (二)項(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),本單位無項(xiàng)目支出。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元( 2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空)

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 �。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.28萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上年減少2.8萬元,減少21.4%。主要原因是退休人員增加。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算 本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。與上年持平比上一年增加0萬元,增加0%,主要原因是本單位節(jié)約原則一般公務(wù)用餐在食堂招待。

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  本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,擬開展0次培訓(xùn),人數(shù)0人0;計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元0。2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

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  本單位2025年政府采購預(yù)算總額15萬元,其中工程類0萬元,貨物類15萬元,服務(wù)類0萬元。

  (五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛1輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車輛。

  2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 �。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為123.83萬元,其中,基本支出123.83萬元,項(xiàng)目支出0萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  附件:岳陽縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心單位預(yù)算公開表格

岳陽縣公園廣場(chǎng)運(yùn)行維護(hù)中心2025年預(yù)算公開報(bào)表.xlsx

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