岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2025年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.承擔(dān)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面的事務(wù)性工作。
2.負(fù)責(zé)起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃草案,起草縣城 市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)規(guī)劃草案,起草縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)草案。
3.執(zhí)行縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標(biāo)準(zhǔn),落實(shí)縣城大街小巷、臨街門面單位、城鄉(xiāng)結(jié)合部等市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任制,協(xié)助收取縣城市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)有關(guān)規(guī)費(fèi)。
4.負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)、市容環(huán)境衛(wèi)生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔;負(fù)責(zé)縣城市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備保養(yǎng)。
5.負(fù)責(zé)縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運(yùn)和無害化處理;負(fù)責(zé)縣城餐廚廢棄物的收集、清運(yùn)和無害化處理;負(fù)責(zé)縣城有毒、有害廢棄物收集、清運(yùn)和無害化處理。
6.指導(dǎo)垃圾處理場等相關(guān)企業(yè)做好縣城垃圾無害化處理等市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作;指導(dǎo)縣城石灰漿生產(chǎn)等企業(yè)做好運(yùn)輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務(wù)。
8.職能轉(zhuǎn)變。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心應(yīng)積極推進(jìn)行政職能回歸行政機(jī)關(guān),推進(jìn)經(jīng)營性職能剝離,推進(jìn)向社會(huì)購買服務(wù),切實(shí)轉(zhuǎn)變工作職能,強(qiáng)化公益服務(wù),做好全縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)工作。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級機(jī)構(gòu),為副科級事業(yè)單位。
岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心現(xiàn)有干部職工153人,其中在職人員57人,退休96人。縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心下設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合室、清掃股、清運(yùn)股、清洗股、垃圾無害化處理服務(wù)股。
二、單位收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1970.45萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1970.45萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元(數(shù)據(jù)來源見表2)。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空�!保┦杖胼^去年2005.3萬減少34.85萬元,主要是因?yàn)樵诼毴藛T減少。
(二)支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算1970.45萬元,其中,社會(huì)保障與就業(yè)支出21.26萬元,占1.08%;衛(wèi)生健康支出11.88萬元,占0.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1922.30萬元,占97.56%;住房保障支出15.10萬元,占0.77%(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年減少34.85萬元,其中基本支出減少34.85萬元,項(xiàng)目支出減少0萬元(數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項(xiàng)目支出相加)。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)減少,項(xiàng)目支出減少0萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1970.45萬元,其中,社會(huì)保障與就業(yè)支出21.26萬元,占1.08%;衛(wèi)生健康支出11.88萬元,占0.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1922.30萬元,占97.56%;住房保障支出15.10萬元,占0.77%(數(shù)據(jù)來源見表7)具體安排情況如下:
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為223.45萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1747萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),主要用于環(huán)衛(wèi)專項(xiàng)861萬元,主要用于縣城區(qū)320萬平方米清掃保潔和洗灑工作,37座公廁和24座垃圾站設(shè)備維護(hù)、生活垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)工作經(jīng)費(fèi);餐廚廢棄物無害化處理費(fèi)50萬元,主要用于城區(qū)所有餐廚廢棄物進(jìn)行收集、轉(zhuǎn)運(yùn)至縣餐廚垃圾處理廠集中無害化處理費(fèi)用;高新園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生60萬元,主要用于工業(yè)園區(qū)環(huán)境衛(wèi)生及清掃保潔垃圾清運(yùn)及處理費(fèi)用;市容環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)276萬元,主要用于生產(chǎn)車輛的維修保養(yǎng)及購買保險(xiǎn)、門店垃圾上面收集工作經(jīng)費(fèi);清掃保潔服務(wù)500萬元,主要用于持續(xù)推進(jìn)城區(qū)320萬平方米清掃保潔小塊責(zé)任承包模塊及46條主次干道衛(wèi)生死角清理,落實(shí)普掃和巡回保潔費(fèi)用。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元。( 2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空)
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款22.8萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上年增加9.84萬元,增加75.92%。主要原因是公用經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算 本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年增加2萬元,增加100%,主要原因是本單位存在部分公務(wù)接待。
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本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),擬召開0次會(huì)議,人數(shù)0人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)100人用于單位事業(yè)單位人員培訓(xùn);計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0萬元0。2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議,未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
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本單位2025年政府采購預(yù)算總額350萬元,其中工程類0萬元,貨物類350元,服務(wù)類0萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛41輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車41輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛,主要用于城區(qū)灑水車,資金來源為臨批資金。
2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
�。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1970.45萬元,其中,基本支出223.45萬元,項(xiàng)目支出1747萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件:單位預(yù)算公開表格