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岳陽縣醫(yī)療保障局2025年度單位預(yù)算
來源:縣醫(yī)保局   2025-01-16
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  岳陽縣醫(yī)療保障局2025年度單位預(yù)算


  目錄

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  6、財(cái)政撥款收支總表

  7、一般公共預(yù)算支出表

  8、一般公共預(yù)算基本支出表

  9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  16、政府性基金預(yù)算支出表

  17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

  19、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

  20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

  21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

  22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

  23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

  注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

  第一部分  2025年單位預(yù)算說明

  一、單位基本概況

 �。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

  (一)職能職責(zé)

 �。�1)貫徹執(zhí)行國家、省、市醫(yī)療保障工作方針政策和法律法規(guī),落實(shí)醫(yī)療保障(醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、疾病應(yīng)急救助、醫(yī)療救助等)政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

  (2)執(zhí)行全縣醫(yī)療保障基金預(yù)算,實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,監(jiān)督強(qiáng)化全縣醫(yī)療保障基金運(yùn)行管理。

 �。�3)組織全縣醫(yī)療保障籌資,落實(shí)醫(yī)療保障(醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等)待遇。

 �。�4)貫徹落實(shí)國家、省、市統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障和支付標(biāo)準(zhǔn)。

  (5)監(jiān)督管理全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品、醫(yī)用耗材的集中采購工作,受理藥品和醫(yī)用耗材集中采購中的投訴舉報(bào)。

 �。�6)推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。實(shí)施全縣定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議管理和支付管理,監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法依規(guī)查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。落實(shí)醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系。

  (7)負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦管理,參與公共服務(wù)體系建設(shè)。落實(shí)異地就醫(yī)管理、費(fèi)用結(jié)算和醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域合作交流。

 �。�8)負(fù)責(zé)規(guī)劃實(shí)施全縣醫(yī)療保障信息化建設(shè),組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

 �。�9)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

 �。�10)完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

 �。�11)職能轉(zhuǎn)變。貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,不斷提高醫(yī)療保障水平,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

 �。�12)有關(guān)職責(zé)分工。與縣衛(wèi)生健康局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

  (二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

  岳陽縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、法規(guī)與信息股、人事股等七個(gè)股室,下轄事務(wù)中心、稽核中心兩個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全系統(tǒng)共有干部職工53人,(在職45人,離退休8人),黨員38人,大專及其以上學(xué)歷45人,副科級(jí)及其以上干部5人。

  二、單位收支總體情況

  (一)收入預(yù)算

  包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算651.26萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款651.26萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年增加7.28萬元,主要是因?yàn)橹饕且驗(yàn)?025年公用經(jīng)費(fèi)調(diào)整.

 �。ǘ┲С鲱A(yù)算

  2025年本單位支出預(yù)算651.26萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出48.83萬元,衛(wèi)生健康支出567.96萬元,住房保障支出34.47。支出較去年增加7.28萬元,其中基本支出增加29.58萬元,項(xiàng)目支出減少22.3萬元�;局С鲚^上年增加主要是因?yàn)?025年實(shí)行零基預(yù)算,公用經(jīng)費(fèi)增加。

  三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

  2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算651.26萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出48.83萬元,占7.49%;衛(wèi)生健康支出567.96萬元,占87.22%;住房保障支出34.47占5.29%。具體安排情況如下:

 �。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為547.56萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 �。ǘ╉�(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為103.7萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:醫(yī)保系統(tǒng)維護(hù)35萬元,主要用于醫(yī)保軟件系統(tǒng)運(yùn)行的維護(hù)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)等方面;醫(yī)保專項(xiàng)28.7萬元,主要用于城鄉(xiāng)居民籌資、宣傳,醫(yī)保其他相關(guān)項(xiàng)目的支出;執(zhí)法專項(xiàng)40萬元,主要用于執(zhí)法相關(guān)的行動(dòng)支出。

  四、政府性基金預(yù)算支出

  2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。

  五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款85.84萬元,比上一年減少53.54萬元,降低62.37%。主要原因是人員減少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

 �。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

  本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.8萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)1.8萬元,因公出國(境)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元。比上一年減少0.2萬元,降低11.11%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

 �。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

  本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算6.2萬元,擬召開8次會(huì)議,人數(shù)1227人,內(nèi)容為基金籌資征繳、職工醫(yī)保門診共濟(jì)政策、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、門診統(tǒng)籌、醫(yī)療救助制度等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元,擬開展5次培訓(xùn),人數(shù)986人,內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、門診統(tǒng)籌、醫(yī)療救助制度等;2025年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

 �。ㄋ模┱少徢闆r

  本單位2025年政府采購預(yù)算總額165.2萬元,其中工程類0萬元,貨物類55.2萬元,服務(wù)類110萬元。

 �。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

  截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

  2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

 �。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

  本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為651.26萬元,其中,基本支出547.56萬元,項(xiàng)目支出103.7萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

  五、名詞解釋

  1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

  第二部分  單位預(yù)算公開表格

  附件:醫(yī)保局2025年部門預(yù)算公開表 .xlsx

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