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岳陽縣2016年度交警大隊預算信息公開
來源:縣交警大隊   2016-05-09
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岳陽縣2016-度交警大隊預算收支總表

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

內容

2016-預算數(shù)

內容

2016-預算數(shù)

一、公共財政撥款

1386.2

一、基本支出

1134.2

     經(jīng)費撥款

576.2

    ﹙一﹚工資福利支出

488.2

     納入公共預算管理的非稅收入撥款

810

    ﹙二﹚一般商品和服務支出

646

二、政府性基金撥款

 

    ﹙三﹚對個人和家庭的補助

 

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

 

二、項目支出

252

四、上級財政補助

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

五、事業(yè)單位經(jīng)營服務收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

六、其他收入

 

五、上繳上級支出

 

 

 

六、-末結轉和結余

 

收入合計

1386.2

支出合計

1386.2

 

 

岳陽縣2016-度交警大隊支出預算明細表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

經(jīng)濟科目

項目名稱/科目

資金來源

功能分類的項級科目代碼及名稱

合計

當-財力

上-結轉

財政預算撥款(補助)

納入專戶管理的非稅收入撥款

政府性基金撥款

事業(yè)單位經(jīng)營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他收入

小計

預算撥款

納入預算管理的非稅收入撥款

合計

1386.2

1386.2

1386.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

工資福利支出

基本工資

139

139

139

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

津貼補貼

181

181

181

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

社會保障繳費

2.5

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他工資福利支出

283

283

283

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

一般商品和服務支出

辦公費

61

61

61

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

印刷費

15

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

水費

11.2

11.2

11.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

電費

23

23

23

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

郵電費

12

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

物業(yè)管理費

2.1

2.1

2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

公務用車運行維護費

79.5

79.5

79.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他交通費

0.9

0.9

0.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

差旅費

10.5

10.5

10.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

維修費

32

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

會議費

20

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

勞務費

5

5

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

培訓費

3.2

3.2

3.2

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

公務接待費

22.5

22.5

22.5

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

工會經(jīng)費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

福利費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他一般商品和服務支出

53.8

53.8

53.8

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

對個人和家庭的補助

離休費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

退休費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

離退休津補貼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

醫(yī)療費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

助學金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

住房公積金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

遺屬費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

獎勵金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

老干費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他對個人和家庭的補助

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

項目支出

252

252

252

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

對附屬單位補助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

上繳上級支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

結余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

其他支出

174

174

174

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212道路交通管理

備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳陽縣2016-度交警大隊“三公”經(jīng)費預算情況表

 

                                                          單位:萬元

項      目

2016-預算數(shù)

一、支出合計

102

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

22.5

3、公務用車費

79.5

其中:(1)公務用車運行維護費

79.5

      (2)公務用車購置

 

二、相關統(tǒng)計數(shù)

 

1.因公出國(境)團組數(shù)(個)

 

2.因公出國(境)人數(shù)(人)

 

3.公務用車購置數(shù)(輛)

 

4.公務用車保有量(輛)

15

5.公務接待批次(批)

260

6.公務接待人數(shù)(人)

1066

三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明

 

備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當-公務用車購置數(shù)和保有量;
  4、注明公務接待批次和人數(shù)。
  5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。

 

岳陽縣公安局交通警察大隊2016-度部門預算公開說明

 

一、部門職責及機構設置情況

岳陽縣公安局交通警察大隊是岳陽縣公安局的下屬機構,負責管理道路交通安全和處理交通事故案件的行政部門,屬國家行政機關。交警大隊的財務獨立核算,現(xiàn)單位人員共計138人,在職人數(shù)為73人,聘用人數(shù)65人,共有股室、中隊16個。一般公務用車15臺。

二、2016-度部門決算表

附表一:決算收支總表

附表二:支出決算明細表

附表三:“三公”經(jīng)費決算情況表

三、部門預算情況分析

1、-度收支預算情況

2016-度,我大隊預算收入總計1386.2萬元,即財政撥款收入1386.2萬元。預算整體支出1386.2萬元。其中,基本支出1134.2萬元,項目支出252萬元。工資福利支出488.2萬元,占總支出的35%;一般商品和服務支出為646萬元,占總支出的47%;項目支出252萬元,占總支出的18%。

2、-度一般公共預算財政撥款支出情況

2016-公共預算財政撥款支出1386.2萬元,其中:基本支出1134.2萬元,包括一般商品和服務支出、工資福利支出以及對個人和家庭的補助等各項支出。包括用于道路交通管理、行政運行、機關服務等常公用經(jīng)費;項目支出252萬元,是大隊為處理與交通方面相關事項而發(fā)生的支出。主要用于維護全縣道路交通安全穩(wěn)定,打擊違反交通規(guī)則的實戰(zhàn)工作和交警常行政運行經(jīng)費開支。

3、-度“三公”經(jīng)費預算情況

2016-“三公”經(jīng)費支出合計102萬元,其中:因公出國(境)費支出預算金額0萬元,大隊無出國(境)費用產(chǎn)生;公務接待費支出22.5萬元,公務用車購置及運行維護費支出79.5萬元。

4、-度機關運行經(jīng)費預算情況

2016-度一般公共預算財政撥款基本支出1134.2萬元。其中,人員經(jīng)費488.2萬元,主要用于在職及離退休人員工資及津補貼的發(fā)放、社會保障和就業(yè)支出等;常公用經(jīng)費43.5萬元,用于機關常維護工作,如水電、物業(yè)環(huán)衛(wèi)等方面的支出。

5、-度政府采購支出預算情況

2016-一般公共預算財政撥款政府采購合計81.3萬元,主要是貨物類支出,用于辦公設備、耗材采購、機關后勤維護支出采購等,嚴格按照政府采購相關制度規(guī)定,簽合同、按流程、分步驟,在預算計劃內實施。

(三)下一步措施及建議

2016-,我大隊在各領導的正確領導和各部門的密切配合下,堅持科學理財、依法理財,確保資金和資產(chǎn)的安全完整,圓滿完成了各項工作任務,促進了經(jīng)濟和社會事業(yè)的良性發(fā)展。下一步,將根據(jù)-度預算要求,按照“科學、規(guī)范、統(tǒng)一、高效”的原則,量入為出;強化事前預算,事中控制,事后監(jiān)督;提高資金的使用效率,切實降低資金的使用成本;進一步完善機關公用經(jīng)費定額管理辦法,不斷提高依法理財能力,為順利開展各項工作提供資金保障。