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岳陽縣文化旅游廣電局(機關)2025年度部門預算公開
來源:岳陽縣文化旅游廣電局   2025-01-16
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岳陽縣文化旅游廣電局2025年

單位預算

 

目錄

 

第一部分  2025單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

15、一般公共預算三公經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

19、國有資本經(jīng)營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關收支情況。


第一部分  2025年單位預算說明

 

一、單位基本概況

(一)職能職責

1、研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施,加強廣播電視陣地管理,把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向;

2、統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展,擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進文化和旅游融合發(fā)展,推進文化和旅游體制機制改革;

3、管理全縣性重大文化和旅游活動,指導全縣重點文化設施、旅游設施和廣播電視基礎設施建設,組織全縣文化和旅游整體形象推廣,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣,制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導、推進全域旅游;

4、指導、管理文藝事業(yè),指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展;

5、負責全縣公共文化事業(yè)發(fā)展,推進全縣公共文化和旅游公共服務體系建設,深入實施文化惠民工程,統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動,扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展

6、指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展,推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設;

7、負責推動完善全縣文物和博物館公共文化服務體系建設,擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。指導全縣文物和博物館的業(yè)務工作,協(xié)調博物館間的交流與協(xié)作;

8、負責全縣非物質文化遺產(chǎn)保護,推動非物質文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興;

9統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作,促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導、協(xié)調、推動廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展,制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施;

10、指導全縣文化和旅游市場發(fā)展,對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管,推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設,依法規(guī)范文化和旅游市場。負責對各類廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管,會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理;

11、指導全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法,組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為,維護市場秩序;

12、指導、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作,組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動,推動岳陽縣文化走出去。負責廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理;

13指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放;

14指導、協(xié)調廣播電視全縣性重大宣傳活動,指導實施廣播電視節(jié)目評價工作;

15、負責推進廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合;

16、組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管,指導、推進國家應急廣播體系建設。指導、協(xié)調廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作;

17指導文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設;

18、協(xié)調指導全縣文物和博物館安全防范工作。負責對本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護實施監(jiān)督管理,配合有關部門查處文物違法的重大案件;

19、承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

岳陽縣文化旅游廣電局單位內(nèi)設機構包括:岳陽縣文旅廣電局(機關)屬行政事業(yè)單位,在職在編人數(shù)20人,退休9人。內(nèi)設10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、傳媒機構管理股、公共服務股、文博股、財務股、非遺股、人事股、市場管理股。

、單位收支總體情況

(一)收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算569.29萬元,其中,一般公共預算撥款289.29萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結轉280萬元。數(shù)據(jù)來源見表2本單位2025沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18政府性基金預算、19國有資本經(jīng)營預算20財政專戶管理資金預算均為空。收入較去年增加113.55萬元,主要是因為本年的上年結轉資金較大。

(二)支出預算

2025年本單位支出預算569.29萬元,其中,一般公共服務1.80萬元,文化旅游體育與傳媒支出514.95萬元,社會保障和就業(yè)支出23.20萬元,衛(wèi)生健康支出12.96萬元,住房保障支出16.38萬元。類級功能科目列出支出預算明細,數(shù)據(jù)來源見表6。支出較去年增加113.55萬元,其中基本支出增加17.38萬元,項目支出增加96.17萬元數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20,將其基本支出、項目支出相加其中基本支出較上年增加主要是因為公用經(jīng)費標準提高,項目支出增加主要是因為將上年結轉數(shù)增加。

三、一般公共預算撥款支出預算

2025一般公共預算撥款支出預算569.29萬元,其中,一般公共服務支出1.80萬元,占0.32%;文化旅游體育與傳媒支出514.95萬元,占90.45%;社會保障和就業(yè)支出23.20萬元,占4.08%;衛(wèi)生健康支出12.96萬元,占2.28%;住房保障支出16.38萬元,占2.87%。(數(shù)據(jù)來源見表7具體安排情況如下:

(一)基本支出2025年基本支出年初預算數(shù)為257.29萬元(數(shù)據(jù)來源見表5,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

(二)項目支出:2025項目支出年初預算數(shù)為312萬元(數(shù)據(jù)來源見表5,是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費。其中:會議費5.40萬元,主要用于組織開展會議等方面;送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費9.8萬元,用于2025年電影下鄉(xiāng)方面的支出。文化旅游專項工作經(jīng)費296.8萬元,主要用于開展文旅活動等方面。

、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。

、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

本單位2025機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款38.28萬元數(shù)據(jù)來源見表14,比上一年增加13.2萬元,增加52.63%。主要原因是財政本年度提高了公用經(jīng)費保障標準。

(二)“三公”經(jīng)費預算

本單位2025“三公”經(jīng)費預算數(shù)1萬元數(shù)據(jù)來源見表15,其中,公務接待費1萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.1萬元,增加11.11%,主要原因是公用經(jīng)費標準提高。

(三)一般性支出情況

本單位2025年會議費預算0萬元數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓費,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算0.3萬元,擬開展1次培訓,人數(shù)15人,內(nèi)容為干部職工職業(yè)能力培訓;未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

(四)政府采購情況

本單位2025政府采購預算總額76.6萬元,其中工程類0萬元,貨物類5.6萬元,服務類71萬元。

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底,本單位共有車0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2025報廢處置公務用車0輛,擬新增配置車輛0,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車0

2025擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0。

(六)預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為569.29萬元,其中,基本支出257.29萬元,項目支出312萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的22-23

、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               


第二部分  單位預算公開

                      附件:2025年部門預算公開表(機關).xlsx